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發(fā)票開錯稅率了應(yīng)該是0開的是1%的這種怎么申報呢

2022-07-07 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 19:29

同學(xué)你好 把1%沖紅,然后重新開

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齊紅老師 解答 2022-07-07 19:30

申報的時候直接填在免稅銷售額那里

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快賬用戶8073 追問 2022-07-07 19:39

上個月開錯的這個月申報直接按免稅申報是吧,然后這個月再做紅沖是嗎

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快賬用戶8073 追問 2022-07-07 19:53

比較緊急幫忙回答一下呢

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齊紅老師 解答 2022-07-07 20:17

是的,是這樣做的呢

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快賬用戶8073 追問 2022-07-07 21:13

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:16

嗯嗯,不用客氣的哈~

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同學(xué)你好 把1%沖紅,然后重新開
2022-07-07
對的,按照正確的稅率申報
2022-07-07
您好,開錯了,就在錯誤的欄次填寫
2023-10-22
你好! 建議先按享受免征增值稅那樣申報,在這個月開具紅字發(fā)票,然后重新開具發(fā)票。
2021-12-01
同學(xué), 1、納稅人報告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報; 2、次月開具紅字發(fā)票,再開具藍(lán)字發(fā)票; 3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額. 一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián),可直接作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢.作廢的發(fā)票可以在稅控系統(tǒng)中標(biāo)記為作廢,在紙質(zhì)發(fā)票也要標(biāo)明作廢.作廢發(fā)票必須收回原發(fā)票全部聯(lián)次.
2023-05-04
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