同學(xué)你好 這個可以的
建筑業(yè).購入工程材料賣給甲方.結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)嗎.可以結(jié)轉(zhuǎn)人工和間接費(fèi)嗎.我們單位是標(biāo)志標(biāo)牌.進(jìn)的鋼板鋼材這種半成品.加工成材料牌銷售.這種可以結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)和間接費(fèi)嗎.
老師請問,我們是建筑企業(yè)施工單位收到一張材料發(fā)票 費(fèi)用已經(jīng)支付 這樣我可以直接入成本嗎 還是說要先做原材料增加 然后工程領(lǐng)用 然后計入工程施工合同成本 最后在結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師請問,我們是建筑企業(yè)施工單位收到一張材料發(fā)票 費(fèi)用已經(jīng)支付 這樣我可以直接入成本嗎 還是說要先做原材料增加 然后工程領(lǐng)用 然后計入工程施工合同成本 最后在結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們是采購材料進(jìn)來簡單加工安裝出售,加工費(fèi)和安裝是購買我們材料就免費(fèi)的,那這樣的話可不可以直接入庫存商品科目,不設(shè)置二級明細(xì),然后成本按銷售收入80%結(jié)轉(zhuǎn)成本
師,我們是建筑公司總包方(乙方),承包工程完工交付給甲方的。我們乙方建筑工程公司購買的水泥、鋼筋、混凝土取得發(fā)票怎么做會計分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?可不可以直接計入工程施工?這樣對嗎?借:工程施工~材料應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工~材料
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補(bǔ)申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標(biāo)準(zhǔn),還是說要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來呢
老師,勞務(wù)報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學(xué)校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進(jìn)行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費(fèi)用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款???
如果我們單位有個項目是照明項目.進(jìn)的路燈賣了路燈這種呢.是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)間接費(fèi)
同學(xué)你好 對的 是這樣 需要計入成本然后結(jié)轉(zhuǎn)
我們這現(xiàn)在是有一個單位.分包.總包要求我們把這樣項目進(jìn)的一部分路燈材料轉(zhuǎn)賣給總包.這個月給總包開了銷售材料費(fèi).針對這張材料發(fā)票.我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)材料.不能結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)和間接費(fèi).
同學(xué)你好 這個只能結(jié)轉(zhuǎn)材料