?是這個(gè):借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報(bào)了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問(wèn)下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
郭老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問(wèn)下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來(lái)的,尤其是往來(lái)科目一個(gè)是軟件做出來(lái)的,一個(gè)是我們財(cái)務(wù)總監(jiān)做出來(lái)的
老師節(jié)日快樂(lè)! 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個(gè)公司成立開始都沒(méi)有社保購(gòu)買人員,這個(gè)會(huì)有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對(duì)外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒(méi)有房產(chǎn)證也沒(méi)有土地證,這樣開有什么問(wèn)題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過(guò)建立其他應(yīng)付款下的二級(jí)科目過(guò)渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問(wèn)一下,個(gè)稅系統(tǒng)里面看到這個(gè)投訴,我沒(méi)看懂申訴的什么
如果個(gè)體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。