不是,這個月單獨按6000元計算
老師好!企業(yè)所得稅申報表上的利潤總額都是填累計數(shù)嗎?比如我上個月是6W,繳有企業(yè)所得稅,這個月是負(fù)數(shù):3W,那累計是6-3=3W 嗎?如果下個月是2W,累計是3+2=5W。對嗎
老師,2021年12月工資的個稅是累計在2022年一月嗎?2022年1月實發(fā),比如工資是6000,扣除五險一金是5500,這樣需要繳納個稅嗎?如果2021年個月工資不超4000的話
上個月利潤總額為負(fù)我計提的借所得稅費用-4000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-4000,我這個月想調(diào)回來但是這個月利潤總額為負(fù),所得稅費用是正數(shù)4000可以這么報嗎
想問下比如我的收入一個月是6000,年收入為72000,然后我在另外一家有獲取勞務(wù)報酬一個月為800元,年勞務(wù)報酬為9600,那請問我這個每年的應(yīng)納所得額怎么算
代扣代繳個人所得稅(勞務(wù)費)月初開具19000發(fā)票,已辦申報,月底又開6000,應(yīng)補(退)個人所得稅多少?勞務(wù)費(課酬費)的個人所得稅是以次還是以一個月的累計額來結(jié)算?收入為不含增值稅
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看?。?/p>
那是不是就算報稅了沒有發(fā)票是不是不可以稅前扣除?那這樣子直接按工資薪金申報不是會好些?
是,報稅了沒有發(fā)票 也不可以稅前扣除
那這樣子是不是按工資薪金申報會好些?
是,按工資薪金申報會好些
那如果這個員工是4000,我按5個月申報勞務(wù)費可以嗎?
當(dāng)月發(fā)的,不能按5個月申報
那去稅務(wù)局代開其他發(fā)票,有什么項目是不需要繳稅嗎?
勞務(wù)報酬不超過500元,基本不用交稅
是超過了
超過了,代開就要交稅