您好,這個是可以掛在預收的
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應(yīng)該記入銷售費用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
老師,其他應(yīng)收款內(nèi)部往來這個科目掛帳貸方和借方,在現(xiàn)金流量表里填的分類是什么呢,還有財務(wù)費用利息收入分類是什么呢
老師,您好!去年業(yè)務(wù)報銷的成本費用錯記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬,實際是為了做費用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
老師好,供應(yīng)商提前打款過來沖減以后的費用(促銷費、返利一類的費用),應(yīng)該掛什么科目呢?可以掛其他應(yīng)收貸方嗎?
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
老師,公司沒有啟用預收賬款
預付賬款有,但是都是房租一類的
那就坐在應(yīng)收賬款貸方吧
老師,是這樣的,一個供應(yīng)商很多不同的廠家,這些廠家委托從這個供應(yīng)商出貨,開票,收款等
嗯,提前收到款是這樣做的
如果直接掛在應(yīng)付貸方,就不能體現(xiàn)是這個廠家的,所以我能掛在其他應(yīng)收貸方嗎?
你在掛一個二級科目就行
謝謝老師
應(yīng)不客氣的,祝您開心