借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)月我們縣稅務(wù)打電話來(lái)說(shuō)不允許增值稅有留抵,我們因?yàn)橘I(mǎi)了個(gè)固定資產(chǎn),所以這個(gè)月留抵了1萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅,要求退稅?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶收到退的1萬(wàn)多的留抵稅額了,那怎么做賬?借銀行存款 貸什么?
我銀行公賬收到留抵退稅7605.99元,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7605.99元,這么一進(jìn)一出,我也沒(méi)多收到退稅啊
請(qǐng)問(wèn),公司賬上進(jìn)項(xiàng)稅余額有-40萬(wàn),5月份留底退稅退了退了35萬(wàn),應(yīng)該怎么做賬
公司進(jìn)項(xiàng)留抵退稅退了四十多萬(wàn),銀行收到錢(qián)該怎么做這筆賬
老師,什么是留抵退稅,我們公司新企業(yè),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)有八萬(wàn)多,沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),是不是進(jìn)項(xiàng)到了十萬(wàn)就要留抵退稅?進(jìn)項(xiàng)留抵退稅不夠又是什么意思
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
但是之前會(huì)計(jì)做的賬進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有沒(méi)有用?
已經(jīng)從賬戶轉(zhuǎn)出了 四月份就收到了
我說(shuō)的是你的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目有沒(méi)有余額。
沒(méi)有余額
主要她這個(gè)公司有點(diǎn)特殊 用的檸檬云做的賬,之前的會(huì)計(jì)一個(gè)季度才一結(jié)賬 收到的這筆錢(qián)一直都沒(méi)做賬了
就是如果說(shuō)你要留抵退稅,肯定是你之前,賬上就應(yīng)該有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是留抵稅額的余額。
好的 那我再查一查
你看一下應(yīng)該有這個(gè)余額,你才能夠申申請(qǐng)那個(gè)留底退稅的。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快