你好!按規(guī)定要確認(rèn)無票收入的,計(jì)入當(dāng)期收入計(jì)算利潤,后期開票同時(shí)沖減無票收入
假若當(dāng)月確認(rèn)工程量10萬需要開票,計(jì)入工程結(jié)算貸方,那當(dāng)月完工進(jìn)度15萬,由工程結(jié)算轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,這樣的話會(huì)不會(huì)利潤表的收入與申報(bào)增值稅的稅額比對不一致?
未開票收入10萬,當(dāng)月的利潤表主營業(yè)務(wù)收入是不是要增加10萬,過三個(gè)月后開發(fā)票,三個(gè)月后的利潤表主營業(yè)務(wù)收入需要減少10萬?三個(gè)月后相當(dāng)于稅控盤上的開票金額和利潤表不一樣?三個(gè)月后開發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫
老師,我在9月時(shí)把未開票跟已開票都計(jì)算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
假如我第一季度凈利潤是-30萬,第二季度的季度報(bào)表利潤是20萬,第二季度繳納了企業(yè)所得稅1000元,(因?yàn)橹拔翌A(yù)交了企業(yè)所得稅,抵扣完之后只需要交1000元),為了提前預(yù)算我缺不缺成本好控制第三季度的凈利潤去繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么看我這個(gè)月現(xiàn)在凈利潤多少了怎么算?是直接拿第二季度的凈利潤20萬加上7月份主營業(yè)務(wù)收入-7月主營業(yè)務(wù)成本-7月費(fèi)用+加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用嗎?還是說可以直接拿7月月度利潤表上的本年累計(jì)凈利潤加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
沖減的那個(gè)月是不是稅控盤的開票金額和利潤表的主營業(yè)務(wù)收入不一致?沖進(jìn)的分錄怎么寫
你好!原分錄紅字沖回就可以