則消費稅的計稅銷售額是=187.22

某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨立核算的門市部,2020年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當期應納消費稅多少萬元?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨立核算的門市部,2021年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當期應納消費稅多少萬元
某汽車廠為一般納稅人,2020年1月下設(shè)一非獨立核算門市部,該廠將一批汽車移送門市部銷售,計價176萬元。門市部零售取得銷售收入187.22萬元。則消費稅的計稅銷售額是( )萬元。
某市汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)將20輛A型小汽車送到設(shè)在廠區(qū)大門口的非獨立核算門市部銷售,規(guī)定每輛不含稅售價13萬元,門市部當月銷售了18輛。(2)用交款提貨方式銷售A型小汽車25輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價12萬元,開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明價款300萬元,當月實際收回價款240萬元,余款下月才能收回。
某汽車制造廠是增值稅一般納稅人,本月銷售汽車取得貸款,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅金額200萬元,銷售汽車取得含稅收入100萬元,以成本價轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部汽車一批,成本價為60萬元,門市部當月全部售出,開具普通發(fā)票上注明稅價合計金額74.88元,已知汽車消費稅稅率3%,計算汽車制造廠的本月應繳納消費稅稅額
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進料加工保稅進口料件金額,是什么意思,稅務推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關(guān)單確認,不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認增值稅銷項,會計上不確認收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改