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Q

請問老師:暫估成本賬務(wù)處理怎么做?

2022-06-27 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-27 13:59

你好,如果你們單位是銷售產(chǎn)品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:02

進(jìn)項(xiàng)專票建筑業(yè),購買材料,付材料款,怎么暫估成及沖回成本呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:02

你好,你們給別人開的是工程服務(wù)的,是這個意思嗎?

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:04

不是,我公司給購買材料及材料款,全材料商開進(jìn)項(xiàng)專票,我想暫估成本?

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:06

專用發(fā)票進(jìn)成本是含稅價還是不含稅價?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:06

你好,如果你是一般納稅人,按照不含稅的暫估。

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:06

做庫存商品里面就可以的,你銷售原材料就是你的庫存商品。

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:08

是一般納稅人,那沖回成本怎么賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:09

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:15

我暫估是:借工程施工〈不含稅價)貸預(yù)付帳款〈不含稅價〉后沖暫估時:借工程施工〈不含稅)借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款(含稅價)這可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:17

你給對方開的是銷售產(chǎn)品的還是工程的?你不是說銷售的材料嗎?

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:17

但是對預(yù)付賬款材料帳時多出我暫估不含稅那個數(shù),覺得哪不對

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:18

Xia借預(yù)付賬款貸銀行存款,你支付了錢做這個 借工程施工貸應(yīng)付賬款發(fā)票,到了之后借預(yù)付應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:26

應(yīng)付帳款?我進(jìn)的是預(yù)付賬款一貨款

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:29

借預(yù)付賬款,對方企業(yè)貸,銀行存款暫估的時候借工程施工貸,應(yīng)付賬款暫估,這個明白嗎?體現(xiàn)了暫估,不是沖你的預(yù)付賬款。

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:34

暫估是不含稅價吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:34

是的是的,不含稅的。

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:35

那沖回暫估呢>?怎么做?

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快賬用戶6680 追問 2022-06-27 14:36

先開票,還沒有付款或已經(jīng)付款,我想用些發(fā)票暫估成本

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:38

借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工,這個是紅沖的。

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你好,如果你們單位是銷售產(chǎn)品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-06-27
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023-10-12
你好,你入成本,把暫估成本紅沖就可以了.
2022-01-11
借:原材料
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2024-04-08
把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-15
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