你好,這個是不開的。如果要開,就建議開租賃設(shè)備。
.某實行出口免抵退稅的機(jī)械廠2019年6月末留抵稅額3000元,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入生產(chǎn)用A材料10噸,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計339000元。(2)購入生產(chǎn)用B材料10噸,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計11300元。(3)支付A材料運(yùn)費(fèi)2000元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。(4)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機(jī)器4臺,開具增值稅普通發(fā)票,含稅價款160000元;支付甲機(jī)器運(yùn)輸費(fèi)2000元(不含稅),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,價款40000元,稅款5200元。(6)購買小轎車一輛自用,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元,稅款26000元。(7)該企業(yè)將自產(chǎn)的3臺甲機(jī)器出口,離岸價格合計14600美元,美元與人民幣比價為6.5︰1。(8)當(dāng)期發(fā)現(xiàn)因保管不當(dāng)毀損以前(2019年5月)購入的包裝物一批,賬面成本20000元(含運(yùn)費(fèi)1860元)。增值稅退稅率為10%,需要認(rèn)證的發(fā)票都已通過認(rèn)證?!疽蟆浚?1)計算當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅;(2)計算
公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)一般納稅人,取得了購買機(jī)器的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額抵不掉,可以退給公司嗎
小規(guī)模企業(yè)取得了增值稅普通發(fā)票,因為不合規(guī),發(fā)票不能正常使用,但是因為銷貨方企業(yè)已注銷,無法重新開具,請問匯算清繳時可以稅前扣除這部分費(fèi)用嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)電視機(jī)10臺,開具增值稅專用發(fā)票注明價款30000元,另外取得購買方支付的違約金2260元。已知增值稅的稅率為13%,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率,2022年5月,銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額150萬。當(dāng)月購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的款項為78.46,進(jìn)項稅額為10.2萬,貨物驗收入庫另外,支付購買貨物的運(yùn)輸費(fèi)用6萬,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)適用9%的增值稅稅率。計算該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額。
老師,畫紅筆的地方說的是什么意思,可以舉個例子嗎
民間非營利組織算不算中小企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè)試生產(chǎn),投入原材料不多,試產(chǎn)出1噸多產(chǎn)成品,自己檢測達(dá)標(biāo),等客戶回復(fù)。試生產(chǎn)能計入研發(fā)費(fèi)用么?產(chǎn)成品怎么記賬
@董孝彬老師,啥意思?沒懂,別的老師別回答?
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個月進(jìn)項票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個月再開,那我賬上面是不是也要把對應(yīng)的收入做到下個月?。?/p>
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責(zé)任會計的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
我們是支付違約金的一方,怎么入賬呢?稅前是可以扣除,能要求對方開具發(fā)票嗎
你好,可以要求,但是開的品名最好雙方商量下。