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我們是中間商客戶,客戶把錢打到我們銀行賬戶上,我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商來付客戶的貨款
我們是中間商客戶,客戶把錢打到我們銀行賬戶上,我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商來付客戶的貨款
#提問#老師,請(qǐng)問把買進(jìn)來的原材料再賣個(gè)其他客戶做產(chǎn)品,然后他們做好產(chǎn)品在賣給我們,分錄怎么做?
我們出貨給客戶,客戶做內(nèi)購會(huì)賣給他們的會(huì)員這樣,讓我們聯(lián)系物流發(fā)貨,客戶想通過把物流的錢加在產(chǎn)品單價(jià)里面付給我們,我們開票給他,我們?cè)俑跺X給物流,我們?nèi)绻堰@個(gè)物流費(fèi)加在產(chǎn)品里面,開票給客戶,對(duì)我們公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
客戶要求把之前賣給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶的加工費(fèi),不需要支付客戶材料費(fèi),客戶之前賣給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
您好,客戶把商品賣給我們但沒付錢,我們賬上記“借:庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-客戶”(假設(shè)取得專票,比如商品價(jià)稅合計(jì)11300元,不含稅價(jià)10000元,稅1300元,則做“借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款-客戶11300”);之后客戶用這筆欠款買我們的原材料,我們按正常銷售原材料處理,把應(yīng)付賬款抵掉,假如原材料售價(jià)也是11300元(含稅),不含稅價(jià)10000元,稅1300元,成本7000元,我們賬上先確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅“借:應(yīng)付賬款-客戶11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300”,再結(jié)轉(zhuǎn)成本“借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:原材料7000”,這樣既抵了欠款又完成了銷售