你好,對的是的,按照勞務(wù)報酬來。

老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個人,備注工人勞務(wù)費(fèi) 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發(fā)票過來才對吖?
臨時請人設(shè)計方案,要給個人勞務(wù)費(fèi),是先付勞務(wù)費(fèi)再讓對方代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還是先讓對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來再付看付費(fèi)呢
老師,對公付個人勞務(wù)費(fèi)。對方?jīng)]有開票過來。是不是要給他申報個稅
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司還是要給對方申報勞務(wù)報酬嗎
請問老師,我們公司支付勞務(wù)費(fèi)給個人,申報了個稅,但是對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,金額1500,這樣行不行的
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時點的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時點的租賃負(fù)債,又因為零時點的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
是填一般勞務(wù)吧
勞務(wù)費(fèi)3000元。需要代繳稅嗎
需要代扣代繳的3000減去800,這個余額乘以20%,就是需要繳納的個稅。
比如3000元收入減去440元個稅,付2560元給對方嗎
對的是的,是這么做的。
勞務(wù)報酬的稅率都是20%是吧
20%-40%的稅率,在2萬以內(nèi)的,它的稅率是20%。