你好 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費
按利潤總額25%計算所得稅費用。編制會計分錄
?31日,核算會計根據(jù)相關(guān)資料按全年利潤總額的25%計算應(yīng)交企業(yè)所得稅,編制會計分錄
甲公司年末,按會計核算原則的稅前會計利潤為1000000元,所得稅稅率為25%,所得稅已繳納。要求:(1)計算企業(yè)所得稅;(2)編制計得所得稅的會計分錄;(3)上繳所得稅的會計分錄;(4)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的會計分錄。
25.計算全年應(yīng)交的所得稅,稅額為402750.15元;編制會計分錄
期末,計算本年應(yīng)繳納所得稅80000元。編制會計分錄
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
老師您好,個體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎?
個人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個月工資是10000元,不想交個稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實付款166.99元,商家實收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計入收入嗎?如果不計入收入就和開票的金額不匹配了。對嗎?
后面的數(shù)字是多少呀
借:所得稅費用402750.15 貸:應(yīng)交稅費402750.15