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請問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計入收入嗎?如果不計入收入就和開票的金額不匹配了。對嗎?

2025-09-17 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 18:17

不可以的,你開了發(fā)票需要確認(rèn)收入 是

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同學(xué)你好 這個是服務(wù)費的發(fā)票 差額納稅的話直接開差額納稅就行了
2021-07-13
你好,同學(xué),勞務(wù)派遣差額開票的向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。如果全額開具專票,可以把代付的工資等作為成本稅前扣除。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-04
同學(xué)你好 1.對的都可以選一般技術(shù)的 2.是的,可以抵扣 3.對的 4.需要他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票的 5.可以抵的哦
2021-03-08
你好,應(yīng)該按照實際支出做賬
2021-08-31
你好,第一個問題外包可以選擇一般計稅第二個問題勞務(wù)外包服務(wù)不能差額征收,可以全額開票,稅率6%
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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