你好,購(gòu)進(jìn)已稅高檔化妝品用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品再對(duì)外銷(xiāo)售,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)可以按實(shí)際領(lǐng)用量扣除購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)已交的消費(fèi)稅,本題護(hù)膚類(lèi)購(gòu)入100,期末余10,說(shuō)明靜用了90,可抵扣消費(fèi)稅=90*15%
備用金現(xiàn)金發(fā)員工報(bào)銷(xiāo)這部分直接就支出去了,還要還備用金回公司嗎
編制合并報(bào)表中是,內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)是部分需要調(diào)減利潤(rùn)嗎?
公司以投資款的形式,對(duì)公支付給另外一個(gè)公司款項(xiàng),如何入賬?
老師您好,客戶微信付的款,要公司開(kāi)票,這個(gè)怎么入賬啊
請(qǐng)問(wèn)老師 23年的收入結(jié)算開(kāi)票在24年的,被稅務(wù)局說(shuō)收入成本不匹配。
房產(chǎn)稅在哪里申報(bào),上海的企業(yè)買(mǎi)的浙江的商鋪,去哪里申報(bào)還是線上申報(bào)
股東a把10萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東b,轉(zhuǎn)讓費(fèi)0元怎么做分錄,認(rèn)繳10實(shí)繳1萬(wàn).虧損18萬(wàn)
純外貿(mào)企業(yè)收到客戶轉(zhuǎn)賬500美金,但是后面取消訂單了,貨款也不用退回,貨物也不需要報(bào)關(guān)出口,這筆分錄如何做
票面年利率4%,實(shí)際年利率3%,這個(gè)怎么理解,不明白
老師,之前供應(yīng)商給我們開(kāi)票時(shí)產(chǎn)品3.2萬(wàn)元、服務(wù)13.78萬(wàn)元,現(xiàn)在我們要取消服務(wù),她算我們產(chǎn)品7.8萬(wàn)元,這個(gè)是不是不合理?
10月份購(gòu)進(jìn)的消費(fèi)品需要繳納的消費(fèi)稅是已繳納了嗎?當(dāng)月要繳納消費(fèi)稅僅是考慮銷(xiāo)售出去要交的消費(fèi)稅與購(gòu)進(jìn)抵扣后的差額嗎?為什么不把購(gòu)進(jìn)交的消費(fèi)稅加上來(lái)呢,10月不是當(dāng)月嗎?
因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,購(gòu)買(mǎi)價(jià)里就包含了。
借 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 這也是當(dāng)月交的消費(fèi)稅,記入購(gòu)買(mǎi)價(jià)或成本里的消費(fèi)稅不算做當(dāng)月要交的消費(fèi)稅嗎?
不是的,你購(gòu)買(mǎi)時(shí)是銷(xiāo)售方交稅