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老師你好!我新接的會計(jì)的賬,我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費(fèi)用了,那也不對啊!其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),就是多付出去的,不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎?是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢!分裂填報(bào),填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財(cái)務(wù)軟件做的,自動生成報(bào)表,財(cái)務(wù)軟件不會自動分析做分裂填報(bào)嗎?
老師,我查之前會計(jì)的押金賬,看她做了一筆其他應(yīng)付款借方科目的,那其實(shí)就是我們應(yīng)該要收回來的押金吧?其實(shí)全部做其他應(yīng)收款的話這樣會更好找一點(diǎn)是嗎?
老師,我看之前會計(jì)付了好多產(chǎn)品物料款的,物料款不是應(yīng)該做費(fèi)用嗎?是波?她做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,我都不知道啥意思,做往來那不是跟公司沒有關(guān)系了?
老師,請問,上一個(gè)會計(jì)做的公司和老板之間的業(yè)務(wù)如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、加油費(fèi)、往來款等,都是記 其他應(yīng)付款-個(gè)人,難道不是應(yīng)該記其他應(yīng)收款嗎,還是我的理解錯誤?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號和手機(jī)號嗎?
老師您好 請教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計(jì)算公式是什么 2 各個(gè)社保繳納公司 個(gè)人比例分別是什么
老師,請問預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計(jì)入其他往來款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報(bào)個(gè)稅是分開申報(bào)還是由境內(nèi)股東申報(bào)?臺灣股東免稅的
老師實(shí)際工作中成立公會還得備案嗎
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計(jì)入營業(yè)外收入科目嗎?
老師,內(nèi)賬的,沒有憑證的,就備注寫著物料,但是掛著其他應(yīng)付款-物料,我都不知道是要向廠家收這個(gè)錢還是什么?掛這里也不計(jì)入公司的成本的?報(bào)表也不提現(xiàn)吧?
單純看您描述的不好說。所以您需要看一下附件 內(nèi)帳不像外帳,內(nèi)帳是按實(shí)際情況做。