你好多繳納了稅款的可以退稅,比如不到6萬(wàn)塊錢(qián),你交了稅款,這種可以 累計(jì)扣除費(fèi)用是61000年。
案例1:張三2019年分別在甲、乙公司每月領(lǐng)取工資6000元、4000元,每 月減除費(fèi)用5000元、享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元在甲公司扣除,假 設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 甲公司預(yù)扣預(yù)繳6000-5000-1000=0 乙公司預(yù)扣預(yù)繳4000-5000 匯算:((6000+4000)*12-5000*12-1000*12)*1090-2520=2280 老師 這種情況需要年度匯算清繳嗎 然后這種情況現(xiàn)在匯算期需要補(bǔ)多少個(gè)人所得稅?
老師好。今年先后在兩家公司上班,工資總額剛好在6萬(wàn)以?xún)?nèi)含六萬(wàn)。沒(méi)有扣過(guò)個(gè)稅,這種情況需要匯算清繳嗎?
老師 個(gè)稅年度匯算清繳 哪種情況可以退稅,哪種情況需要補(bǔ)稅? 以12萬(wàn)還是6萬(wàn)費(fèi)用扣除為標(biāo)準(zhǔn)?
老師如果一個(gè)個(gè)體戶(hù)他被核定了應(yīng)稅所得率,那這種情況在匯算清繳的時(shí)候還可以扣除6萬(wàn)的減除費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費(fèi)去年忘交了,今年2月份的時(shí)候才補(bǔ)交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以作為今年的當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬(wàn)每年
您的意思是沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)基本扣除都不要繳稅?預(yù)扣預(yù)交的匯算到時(shí)候會(huì)退回來(lái)吧?
對(duì)的是的是這么做是這么理解的。
那還有這種情況,一種大于6萬(wàn),小于12萬(wàn),另一種超過(guò)12萬(wàn)這種,怎么界定個(gè)人年度匯算清繳的時(shí)候是該補(bǔ)稅還是退稅?
你好,如果在12萬(wàn)以?xún)?nèi)需要補(bǔ)稅,你在預(yù)繳的時(shí)候正常繳納了,過(guò)了稅款,但是匯算清繳還需要補(bǔ)稅的,這種情況下可以不用交。
你預(yù)交一分錢(qián)都沒(méi)有交,然后匯算清交超過(guò)了6萬(wàn),這種情況下需要補(bǔ)稅