同學(xué)你好 需要匯算清繳
案例1:張三2019年分別在甲、乙公司每月領(lǐng)取工資6000元、4000元,每 月減除費(fèi)用5000元、享受子女教育專項附加扣除1000元在甲公司扣除,假 設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。 甲公司預(yù)扣預(yù)繳6000-5000-1000=0 乙公司預(yù)扣預(yù)繳4000-5000 匯算:((6000+4000)*12-5000*12-1000*12)*1090-2520=2280 老師 這種情況需要年度匯算清繳嗎 然后這種情況現(xiàn)在匯算期需要補(bǔ)多少個人所得稅?
老師好。今年先后在兩家公司上班,工資總額剛好在6萬以內(nèi)含六萬。沒有扣過個稅,這種情況需要匯算清繳嗎?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因為已經(jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個人所得稅呢
老師您好,同事辦了個個體戶資質(zhì),每月由會計公司報經(jīng)營報表,好像是已經(jīng)扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個稅平臺申報工資,今天她下載所得稅APP個人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個需要補(bǔ)繳2900呢?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
這個也可以不做的
好的。不用零申報就好。謝謝您
不用客氣 滿意請給五星好評,謝謝