您好。您好,這個不需要繳納印花稅。 ,沒有列舉的就不用交。
我是個體戶 我承包了建筑服務 我可以找稅務局代開發(fā)票嗎 代開填寫的內(nèi)容是什么 稅點是多少
老師,我們是小規(guī)物業(yè)公司,十二月份開了電費發(fā)票,電子稅務局自動統(tǒng)計在貨物及勞務欄,我在填列增值稅申報表的時候,出現(xiàn)了你屬于服務及不動產(chǎn)企業(yè),只能填寫服務及不動產(chǎn),如下圖
老師,開出這樣管理服務費的發(fā)票要交印花稅么?是商貿(mào)企業(yè)。這個是其他業(yè)務收入
老了,開了企業(yè)管理服務費的發(fā)票,這個叫多少的印花稅,電子稅務局填寫什么欄目?
老師,我們是免稅企業(yè),但在電子稅務局申報增值稅的時候,開發(fā)票的收入填寫了,未開發(fā)票的收入忘記填了,怎么辦?
這個月收到一張部分銷售折讓的紅字發(fā)票,之前已結清款項
老師公司注銷的時候有多少負債都能還清
企業(yè)計提了工資,且代扣代繳了個稅所得稅申報,由于資金緊張欠員工工資,欠繳工資已申報個稅是否要更正申報
@董孝彬老師,我要提問的
農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票一般稅率是多少,有9%嗎?
老師,采購人員報銷零星費用支出,錢都是由采購付給店家的,金額不大,每筆幾百塊,沒有超過500,但采購到公司報賬,公司是把這些采購費一并轉給他的,付給采購的錢加起來就有幾千了,這些都沒有發(fā)票,那可以稅前扣除嗎?這些單筆小于500的還能算小額零星費用支出嗎?
老師,葡萄酒那一題銷售本月生產(chǎn)的60%取的56萬的銷售額,計算消費稅時扣除那里沒有考慮只銷售了60%,沒有用60*10%*80%*60%,而實木地板那一題中只銷售了返回的70%它就乘了70%,這兩道題目為什么在銷售扣除時處理的不一樣?
老師,我們是收二手自行車的,個人郵寄回來需要打包,但是打包費都是找附近能打包的個人。而且這種費用也很多,后面附件應該附什么?
老師,上月進項已認證,本月紅沖了,財務軟件上月已結轉增值稅借 應交稅費 未交增值稅貸 應交稅費 進項稅了,這個月怎么處理呢
老師你好,公司欠供應商款,供貨商起訴到法院,目前貨款已全部付清,請問法院若要撤銷齊查查上的這個經(jīng)濟案件信息,需要原告、公司提供什么資料?
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開了增值稅發(fā)票也不用交么?
印花稅沒有列舉的就不交。