需要,這個是有印花稅的,你這個是咨詢服務(wù)還是啥?
老師,這個月主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一項(xiàng)是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
老師,開出這樣管理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票要交印花稅么?是商貿(mào)企業(yè)。這個是其他業(yè)務(wù)收入
老師,我們收到三種發(fā)票:其他咨詢服務(wù)*管理咨詢服務(wù) 、 物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi) 、信息技術(shù)服務(wù)*維護(hù)費(fèi) ,這三種收到的發(fā)票還需要交印花稅嗎?
老了,開了企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個叫多少的印花稅,電子稅務(wù)局填寫什么欄目?
老師,統(tǒng)計印花稅計稅金額,是本期購進(jìn)庫存商品(商貿(mào)類 )、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入這三個的合計金額是嗎
老師負(fù)債表上可以這樣看嗎,實(shí)收資本減去未分配利潤或加上
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個月的增值稅有留底,然后后面好幾個月都用不完,在后面幾個月里面這個增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對吧?老師
續(xù)郭老師上個問題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動儲存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購,怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
嗯嗯是的,類似咨詢服務(wù)服務(wù)。那這個是交多少的稅率填哪里啊。
沒有,這個你的信息上邊這三個都不是,這個是咨詢服務(wù),你這個是一般會計審計合同還是啥?
交稅的稅率是多少啊?是對另外一家提供企業(yè)管理上的服務(wù)。促進(jìn)他們業(yè)務(wù)發(fā)展的,不是會計審計合同。
這個是萬分之五的
那電子稅務(wù)局上沒有的話要新增這個稅目么?
嗯對,是新增這個稅目的
新增一個什么稅目,名稱叫什么?
這個我認(rèn)為是技術(shù)服務(wù)合同的
這個查到為什么不用交???
我也看到過,但是我第一次問你的時候,問你是不是一般會計,審計咨詢,您說不是,那倆是免稅的
那這個呢,是交萬分之一三還是萬分之五???
哪里有萬分之一的稅率啊?
我認(rèn)為是按照技術(shù)合同,繳納萬分之三的
我寫太快寫錯了,是萬分之三還是萬分之五的稅率
我認(rèn)為是按照技術(shù)合同,繳納萬分之三的
因?yàn)槟铋_始的時候是說交萬分之五么,所以我就想再確認(rèn)下到底交多少。
嗯嗯,我第一次以為是其他的稅目,后來看了看資料,認(rèn)為是技術(shù)合同是合適的