你好,可以的,但是你當(dāng)月需要暫估。
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù):(1)8日,公司將自己新研制的A型號(hào)次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為600克/升)自己使用的A型號(hào)涂料沒有同類消費(fèi)品價(jià)格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。(2)15日,公司當(dāng)月外購180噸B型號(hào)涂料,不含稅單價(jià)為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為480克/升),含稅價(jià)款為245元/噸。(3)22日,公司生產(chǎn)C型號(hào)涂料1890噸,用于對(duì)外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為350克升),當(dāng)月實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入452000元。計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費(fèi)稅額。
老師,請(qǐng)教一下,我們公司砂石銷售,是以銷售方量定砂石加工方量,加工費(fèi)是外包出去旳,現(xiàn)在是每月20號(hào)為結(jié)算日,如果把結(jié)算曰改為每月1日后結(jié)算上月的銷售收入和加工勞務(wù)可以不呢,相當(dāng)于是跨月結(jié)算這種可以不呢
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對(duì)應(yīng)上月未開票做沖會(huì),而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對(duì)外銷售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對(duì)外銷售,這個(gè)礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對(duì)于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價(jià)=建材子銷售總收入,來計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,我想問一下,一個(gè)電腦上已經(jīng)下載用電子口岸 退稅,加密文件,之前財(cái)務(wù)一直在電子口岸申報(bào)退稅的。但是我現(xiàn)在想在稅務(wù)局去退稅,那第一次采用在稅務(wù)系統(tǒng)平申請(qǐng)退稅,
一般納稅人和小規(guī)模納稅人的頻率是多少
老板有兩間公司,4月運(yùn)輸供應(yīng)商開了運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票給a公司,但后期出納用了b公司轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,不想經(jīng)過退款再用a公司再轉(zhuǎn)款當(dāng)時(shí)處理,可以簽三方委托代付協(xié)議處理嗎?a公司和b公司有過少量業(yè)務(wù)往來的
如果我要留5000元買辦公用品,電子稅務(wù)無票收入寫10000,存銀行只能存95000對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)教2個(gè)問題,1,我們是小微企業(yè),未開立外幣賬戶,收到外幣歐元后,向銀行結(jié)匯,請(qǐng)問我們需要做歐元買入價(jià)和中間價(jià)的匯兌損益嗎? 2,外貿(mào)公司出口退稅備案,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局上什么時(shí)候開始操作?我們收到預(yù)收款了,正準(zhǔn)備發(fā)貨.謝謝
老師,這個(gè)是什么意思,今年1-2月是4600申報(bào)的,后面一直是0申報(bào),這個(gè)月重新?lián)Q了電腦報(bào),顯示的這個(gè)啥意思
原幣匯率和美元匯率在填寫退稅申報(bào)表時(shí)咋區(qū)分,分別是報(bào)關(guān)單上的哪個(gè)匯率
老師你好,商務(wù)服務(wù)行業(yè)稅率是多少
老師好,我將預(yù)付帳款科目做成應(yīng)付帳款科目行不行?。恐x謝
老師用售價(jià)法結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本可以用差價(jià)調(diào)整,庫存商品品用調(diào)整嗎,庫存和成本一致嗎
那每個(gè)月收入和支出都暫估的話也是不現(xiàn)實(shí)樣的
如果涉及到跨年的話,你們能提前一個(gè)月,就是當(dāng)月的在當(dāng)月結(jié)算,還有你們結(jié)算了之后才開發(fā)票嗎?不結(jié)算不開發(fā)票。
要出結(jié)算單才開發(fā)票
那你這樣的話,你的納稅義務(wù)晚了 稅務(wù)局查賬的話有風(fēng)險(xiǎn)。
相當(dāng)于上月收入下個(gè)月才開,這樣不行的話那還是只有截止20號(hào)結(jié)算,這樣就是本月的
可以的,這種可以,但是你下一個(gè)月結(jié)算的話就不合理了。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快