你好 19借:無(wú)形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 20,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款

①4.2日華夏公司購(gòu)進(jìn)甲材料300000元,增值稅39000元,款已付,材料已入庫(kù)。②4.7日華夏公司購(gòu)進(jìn)乙材料100000元,增值稅13000元,款未付,材料未入庫(kù)。③華夏公司購(gòu)一臺(tái)小汽車,價(jià)款100000,增值稅稅率13%,投入使用,款已付。④4.8日華夏公司購(gòu)進(jìn)乙材料400000元,增值稅26000元,材料未入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出商業(yè)⑤華夏公司購(gòu)一臺(tái)生產(chǎn)線,價(jià)款200000,增值稅稅率13%,設(shè)備投入安裝,款已付。⑥設(shè)備投入安裝,發(fā)生銀行存款2500元。⑦設(shè)備投入安裝,領(lǐng)用原材料3500元⑧設(shè)備投入安裝,發(fā)生人工費(fèi)8000元。⑨設(shè)備安裝完畢投入使用,價(jià)值550000元。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)接受投資者投入設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備需要安裝。雙方在協(xié)議中約定的價(jià)值500000元,設(shè)備的公允價(jià)值為450000元。增值稅率13%。安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為4000元;領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為10000元,售價(jià)為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率為10%。安裝完畢交付使用?!疽蟆烤幹葡嚓P(guān)會(huì)計(jì)分錄。
VP公司收到ZN公司投入的需要安裝的FLY設(shè)備一臺(tái),確認(rèn)的不含稅評(píng)估價(jià)值為800000.00元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為104000.00元。投資協(xié)議規(guī)定,運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)由受資方——VP公司自負(fù)。該公司已用銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)2500.00元、安裝費(fèi)8000.00元,均為含稅價(jià)格,增值稅稅率為9%,均取得增值稅專用發(fā)票。FLY設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(1)接受設(shè)備投資的會(huì)計(jì)分錄(2)支付運(yùn)輸費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄(3)支付安裝費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄(4)安裝完畢投入使用的會(huì)計(jì)分錄
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項(xiàng)專有技術(shù),雙方協(xié)商作價(jià)金額為400000元。20、公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為450000元,增值稅稅率13%,設(shè)備已投入使用,貨款未付。21、企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。22、本月銷售A產(chǎn)品300件,價(jià)款共400000元,增值稅52000元,款項(xiàng)未收。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項(xiàng)專有技術(shù),雙方協(xié)商作價(jià)金額為400000元。20、公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為450000元,增值稅稅率13%,設(shè)備已投入使用,貨款未付。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

