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19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項(xiàng)專有技術(shù),雙方協(xié)商作價(jià)金額為400000元。20、公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為450000元,增值稅稅率13%,設(shè)備已投入使用,貨款未付。21、企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。22、本月銷售A產(chǎn)品300件,價(jià)款共400000元,增值稅52000元,款項(xiàng)未收。寫會(huì)計(jì)分錄

2022-06-14 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 14:49

你好! 借無(wú)形資產(chǎn)400000 貸實(shí)收資本

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 14:50

2.借固定資產(chǎn)450000 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-06-14 14:50

借本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外支出45000 管理費(fèi)用60000

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 14:51

借應(yīng)收賬款452000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 銷項(xiàng)稅52000

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你好! 借無(wú)形資產(chǎn)400000 貸實(shí)收資本
2022-06-14
你好 19借:無(wú)形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 20,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-06-14
您好 借:本年利潤(rùn)45000%2B60000=105000 貸:營(yíng)業(yè)外支出45000 貸:管理費(fèi)用 60000 借:應(yīng)收賬款452000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 52000
2022-06-14
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款2000。
2022-12-19
你好 這個(gè)題目不完整的
2023-09-28
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