你好! 借無(wú)形資產(chǎn)400000 貸實(shí)收資本

(三)練習(xí)固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算 1)?購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買價(jià)50000元,增值稅6500元,包裝費(fèi)500元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,款項(xiàng)已支付,設(shè)備已交付使用。 2)?購(gòu)入需要安裝的M設(shè)備一臺(tái),買價(jià)80000元,增值稅10400元,包裝運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)1400元,款項(xiàng)已支付,設(shè)備投入安裝。 3)?委托安裝公司對(duì)M設(shè)備進(jìn)行安裝,發(fā)生安裝費(fèi)2000元,調(diào)試費(fèi)1200元,款項(xiàng)已支付。 4)?M設(shè)備安裝完畢并交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。 5)?收到投資者投入設(shè)備,雙方確認(rèn)其價(jià)值為800?000元。 6)?將一臺(tái)不需要的設(shè)備出售,其原始價(jià)值200000元,已計(jì)提折舊80000元,現(xiàn)轉(zhuǎn)入清理。 7)?設(shè)備出售清理過程中,消耗原材料8000元,其他清理費(fèi)用1200元。 8)?出售上述設(shè)備收到含稅價(jià)款160000元(適用稅率13%),已存入銀行。 9)?出售設(shè)備清理結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)公司當(dāng)期資產(chǎn)處置損益。 ?
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價(jià)300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司本月支付廣告費(fèi)用50000元。3.將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)50000元轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配賬戶。4.購(gòu)買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。5向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入300000元,營(yíng)業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000000元,其他業(yè)務(wù)成本200000元,銷售費(fèi)用500000元,管理費(fèi)用600000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。10.上月公司已預(yù)收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬(wàn)元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個(gè)月,付款現(xiàn)金折扣(不含增值稅)為5/10,2
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價(jià)300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司本月支付廣告費(fèi)用50000元。3.將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)50000元轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配賬戶。4.購(gòu)買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。5.向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入300000元,營(yíng)業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000000元,其他業(yè)務(wù)成本200000元,銷售費(fèi)用500000元,管理費(fèi)用600000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。10.上月公司已預(yù)收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬(wàn)元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個(gè)月,付款現(xiàn)金折扣(不
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項(xiàng)專有技術(shù),雙方協(xié)商作價(jià)金額為400000元。20、公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為450000元,增值稅稅率13%,設(shè)備已投入使用,貨款未付。21、企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。22、本月銷售A產(chǎn)品300件,價(jià)款共400000元,增值稅52000元,款項(xiàng)未收。寫會(huì)計(jì)分錄
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項(xiàng)專有技術(shù),雙方協(xié)商作價(jià)金額為400000元。20、公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為450000元,增值稅稅率13%,設(shè)備已投入使用,貨款未付。寫會(huì)計(jì)分錄
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬(wàn)。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


2.借固定資產(chǎn)450000 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
借本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外支出45000 管理費(fèi)用60000
借應(yīng)收賬款452000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 銷項(xiàng)稅52000