同學(xué)你好 啥意思 眼角?鏡像?
郭老師,你好!我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常,因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
老師你好,我是一般納稅人,那如果我應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)增值稅和未交數(shù)據(jù),因?yàn)槿ツ甑难劢峭频浇衲甓歼€沒有去交,但是我3月份數(shù)據(jù)對了4月份的數(shù)據(jù)就對不上了,是不是因?yàn)殓R像的原因引起
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
#提問#老師,您好!我們公司要轉(zhuǎn)讓了,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù),且都是去年的數(shù)據(jù),我可以調(diào)整2023年12月份的賬?是不是把這兩個(gè)科目調(diào)整為0?這樣對嗎?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)不對,我找到原因是上一年有一個(gè)月增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn),還有一個(gè)是今年的一個(gè)月交稅時(shí)科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了,明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)對了,但資產(chǎn)負(fù)債表重算后怎么沒變呢
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師你好,我的應(yīng)交稅費(fèi)的74,862.92,但是我的4月份的應(yīng)交稅費(fèi)按道理我應(yīng)該是65183.04中間有差額,我不知道是哪里錯(cuò)了
同學(xué)你好 交的和計(jì)提的不一樣嗎 補(bǔ)計(jì)提