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東亞公司銷售商品采用賒銷方式,預計2020年度賒銷收入為6000萬元,信用條件是:“2/10;1/20;N/60”。其變動成本率為55%,資本成本率為8%,收帳費用為30萬元,預計占賒銷額40%的客戶會利用2%的現(xiàn)金折扣,占賒銷額30%的客戶會利用1%的現(xiàn)金折扣。其余客戶在信用期滿時付款,一年按360天計算。要求,(一)計算邊際貢獻總額,(二)計算平均收賬期。(三)計算應收賬款平均余額。(四)計算應收賬款機會成本;(五)計算現(xiàn)金折扣成本。(六)計算該信用政策下的相關稅前損益。
某公司預計年度除銷收入為4000萬元,變動成本率為75%,資金成本為11%,公司為擴大銷售,擬定了兩個信用條件備選方案:A,信用條件為“n/60",預計壞賬損失率為3%,收賬費用為75萬元;B信用條件為"2/10,1/20,n/60",預計約有60%的客戶(按除銷額計算)將利用2%現(xiàn)金折扣,15%的客戶將利用1%的現(xiàn)金折扣,壞賬損失率為2%,收賬費用為60萬元。以上兩方案均使銷售收入增長10%。決策。要求:依上資料,將各數(shù)據(jù)填入表10-8中(只需列出方案B的計算過程)并分別作出AB兩個信用條件下的:(1)年賒銷額(2)現(xiàn)金折扣(3)年賒銷凈額(4)變動成本(5)信用變動前收益(6)平均收賬期(7)應收賬款周轉(zhuǎn)率(8)應收賬款平均余額(9)賒銷業(yè)務占用資金(10)應收賬款應計利息(11)壞賬損失(12)收賬費用(13)信用成本(14)信用變動后收益
. 計算題 某公司預計年度賒銷收入為4000萬元,變動成本率為75%,資金成本為11%,公司為了擴大銷售,擬訂了兩個信用條件備選方案: A.信用條件為“n/60”,預計壞賬損失率為3%,收賬費用為75萬元; B.信用條件為“2/10,1/20,n/60”,預計約有60%的客戶(按賒銷額計算)將利用2%現(xiàn)金折扣,15%的客戶將利用1%的現(xiàn)金折扣,壞賬損失率為2%,收賬費用為60萬元。 以上兩方案均使銷售收入增長10%。 要求:依上資料,將各數(shù)據(jù)填入表10-8中(只需列出方案B的計算過程)并作出最優(yōu)決策。 表10-8某公司應收賬管理方案 項目 A(n/60) B(2/10, 1/20,n/60) (1)年賒銷額 (2)現(xiàn)金折扣 (3)年賒銷凈額 (4)變動成本 (5)信用變動前收益 (6)平均收賬期 (7)應收賬款周轉(zhuǎn)率 (8)應收賬款平均余額 (9)賒銷業(yè)務占用資金 (10)應收賬款應計利息 (11)壞賬損失 (12)收賬費用 (13)信用成本 (14)信用變動后收益
某公司預計年度賒銷收入為4000萬元,變動成本率為75%,資金成本為11%,公司為了擴大銷售,擬訂了兩個信用條件備選方案:A.信用條件為“n/60”,預計壞賬損失率為3%,收賬費用為75萬元;B.信用條件為“2/10,1/20,n/60”,預計約有60%的客戶(按賒銷額計算)將利用2%現(xiàn)金折扣,15%的客戶將利用1%的現(xiàn)金折扣,壞賬損失率為2%,收賬費用為60萬元。以上兩方案均使銷售收入增長10%。要求:依上資料,將各數(shù)據(jù)填入表10-8中(只需列出方案B的計算過程)并作出最優(yōu)決策。表10-8某公司應收賬管理方案項目A(n/60)B(2/10,1/20,n/60)(1)年賒銷額(2)現(xiàn)金折扣(3)年賒銷凈額(4)變動成本(5)信用變動前收益(6)平均收賬期(7)應收賬款周轉(zhuǎn)率(8)應收賬款平均余額(9)賒銷業(yè)務占用資金(10)應收賬款應計利息(11)壞賬損失(12)收賬費用(13)信用成本(14)信用變動后收益
我公司銷售甲產(chǎn)品單位售價100元,單位變動成本80元,公司資本成本率為10%,現(xiàn)有公司擬實施2/1060分之恩的信用政策方案實施后,預計年銷售甲產(chǎn)品9萬件,壞賬損失率估計3%,年收賬費用估計20萬元,估計利用2%的現(xiàn)金折扣的比例40%,放棄現(xiàn)金折扣的比例為60%,計算應收賬款平均收款天數(shù),應收賬款周轉(zhuǎn)率應收賬款平均余額應收賬款年機會成本,二計算信用政策定收益So根據(jù)上述結(jié)果判斷信用政策是否
老師,新成立的公司,購進設備進項抵扣不完,如果申請退稅,有哪些條件?
電腦椅,洗衣機、電視、冰箱、這些單價在2000以下可以不入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在是不是5000以下的都可以不入固定資產(chǎn)科目?可以不入的話記入哪個課目比較合適?
老師我們個稅已經(jīng)申報好,且已經(jīng)代扣代繳了,還能撤銷重新申報嗎?
請問7月23號成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個稅稅種核定是8月1號導致扣不起個稅,是不是應該去稅務局變更核定的時間到7月呢?或者能不能不變直接在9月申報的時候兩個月一起報,到時候扣除額是5000還是10000呢,還有會不會有滯納金呢
老師請問下繳納以前年度的增值稅和附加,所得稅怎樣做會計分錄?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花稅應該怎么算呢?
老師好,發(fā)票后面必須要附合同嗎?只用發(fā)票入賬,完了付款的時候付款申請單后面附合同銀行回單可以吧
新注冊的企業(yè)個稅申報需要什么資料
計提2024年企業(yè)所得稅要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
請問金融是什么,金融怎么理解
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