附加稅交多少計(jì)提多少就可以

老師,你好!請(qǐng)教一下:這個(gè)填列城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的時(shí)候,計(jì)稅基數(shù)為增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣減增值稅,那么這個(gè)城建稅以及附加費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來(lái)計(jì)算城建稅和附加費(fèi)呢?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請(qǐng)問(wèn),抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅1800,因?yàn)橛卸惪鼐S護(hù)費(fèi)遞減280,所以繳納增值稅1800-280=1520,那么我附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)也相應(yīng)減少,這部分減少的附加稅如何做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模,6月開(kāi)了一張3%稅率的專(zhuān)票,應(yīng)該計(jì)提增值稅50多元,但同時(shí)6月有280元的稅控盤(pán)費(fèi)用可以減免,一抵扣等于不用繳增值附加,這種賬上應(yīng)該怎么做呢?
社保基數(shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷(xiāo)的選退稅勾選,內(nèi)銷(xiāo)的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢(xún)服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開(kāi)票加未開(kāi)票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷(xiāo)售,后面還有未開(kāi)票給客戶(hù),收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒(méi)有結(jié)平,怎么處理
老師,想問(wèn)下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來(lái)的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒(méi)看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?

