做無票收入就可以的,借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅, 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
老師,固定資產清理的話,有的東西賣了廢品,這個沒有走公賬,那賬上怎么平呢
固定資產在好幾年之前已經報廢完成,賬上也沒有資產清理明細了,現(xiàn)在想把這些已報廢的固定資產賣出去應該做什么會計分錄呢?賣出去了之后又怎么繳稅呢?
老師你好,公司固定資產賬面上掛的東西需不需要盤點呢?公司成立20多年了,以前都是財務公司代賬的,所以賬面很亂,我現(xiàn)在應該怎樣把固定資產賬理清呢?公司現(xiàn)在要清理一批電腦,原來的賬面上沒有單個入賬,也沒有數(shù)量,只有總金額
老師,賬上固定資產賬實不符,請了第三方清查了資產,以前賬上500萬,現(xiàn)在清查共有資產60萬元,有拍賣的,有報廢的,有盤虧的,我該怎么做賬務處理
老師請問我們公司接手另一家公司,其實有的東西固定資產對方已經搬走了,賬上還有許多固定資產和在建工程,這個怎么處理
自用的房地產指的是什么 是固定資產還是投資性房地產
?老師請問一下,養(yǎng)老機構收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應該怎么做賬?轉了3051.9是對公轉的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領工資的吧?公戶轉給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權在三個月內退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關10000,報關單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
老師,就是銀行存款沒有走公賬
濤把銀行存款改成庫存現(xiàn)金。
因為公司員工收到款,這個的話,要她把錢打到公司賬戶上面那
你好,那就做到其他應收款,把銀行存款改成其他應收款。
那這個可以一直掛著嗎?
不可以的,需要還回來的,年末不還錢,需要交個稅。
老師不能這樣嗎?借累計折舊借固定資產清理,貸固定資產原值下一步進行固定資產清理借營業(yè)外支出貸固定資產清理嗎
你沒有處置收入的話,可以這么做。
老師,沒有收入就沒有增值稅了吧
對的是的是的是的。