報(bào)廢的,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,這個(gè)需要報(bào)廢的證明。

老師 公司在2014年從其他公司轉(zhuǎn)過來更換的法人,現(xiàn)在賬上掛了一臺(tái)固定資產(chǎn)46萬 只知道在2014年之前總共提折舊137999.89元,我這邊能看到的賬也只有更換法人之后的賬無從查曉此固定資產(chǎn)情況,且2014年到現(xiàn)在沒有提折舊,但是賬上一直掛著這資產(chǎn)實(shí)際沒有此資產(chǎn),我要怎么處理賬務(wù)
固定資產(chǎn)在好幾年之前已經(jīng)報(bào)廢完成,賬上也沒有資產(chǎn)清理明細(xì)了,現(xiàn)在想把這些已報(bào)廢的固定資產(chǎn)賣出去應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄呢?賣出去了之后又怎么繳稅呢?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請(qǐng)問,怎么處理這個(gè)問題?
老師,內(nèi)賬,以前有個(gè)固定資產(chǎn)3萬,我入了賬了,現(xiàn)在老板說不是固定資產(chǎn)是產(chǎn)權(quán),產(chǎn)權(quán)值3000元,出售了,我咋處理,之后開始入的三萬元就是現(xiàn)在的產(chǎn)權(quán)款3000元,我咋做賬務(wù)處理
老師您好!2022年賬務(wù)做錯(cuò)了,出售的固定資產(chǎn)清理,沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,造成賬上虧損嚴(yán)重,折舊又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅,下半年開始出售固定資產(chǎn),出售了300多萬,直接做固定資清理,造成賬面嚴(yán)重虧損,現(xiàn)匯算清匯怎么處理?急!急!急!
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


拍賣的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
盤虧的 借待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借營業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益