你好1; 每個季度或者半年都需要盤點一次的;? 賬實不符合還得調整的? ?;要判斷哈? ?
請問,公司前期只有內帳,也就是些流水什么的?現在要把帳建起來,固定資產以什么入賬?是以實際盤點數入帳?還是以有票的為準?資產大都是前期用很多年的,還有,公司自建的辦公樓,廠房沒有產權手續(xù),沒有票據,又怎樣入固定資產賬呢?有沒有更好的處理方式?
老師,你好!我現在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現在這個問題怎么處理好一點呢?
老師,我公司一般納稅人現在主體整體轉讓到異地本地需要清算,賬面上還有和實際都還有很多固定資產以前沒有發(fā)票的,現在我們需要將這些固定資產清算,這樣可以開13點的專票嗎?還是可以簡易征收
老師你好,公司固定資產賬面上掛的東西需不需要盤點呢?公司成立20多年了,以前都是財務公司代賬的,所以賬面很亂,我現在應該怎樣把固定資產賬理清呢?公司現在要清理一批電腦,原來的賬面上沒有單個入賬,也沒有數量,只有總金額
老師你好,老板9月收了一個核定征收的個體工商戶,現在改成了小規(guī)模有限公司(信用編碼沒有變化),目前只有固定資產盤點的數量明細,其他都沒有,收購價格也不是太清楚,建賬時初始金額都是0,現在想問下這個固定資產要不要入賬,要是入賬金額怎么確定?
你好!我想問一下殘疾人保障金申報表上年職工工資總額是按照上年個稅系統(tǒng)工資申報表數一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結賬了,發(fā)現銀行存款不對,調整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費用,應收 應付賬款 不涉及稅,問問再次結賬的時候,因為財務報表也會改變,問題1:電子稅務局里面的財務報表等報表是否要更正?2農業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財報等資料,農行的客戶經理管我要25年6月份的報表,是提供客戶經理的半年報吧?這個財報是用前幾天沒有調整的電子稅務局輸入的財務報表還是用我財務軟件里面昨天調整之后的財務報表呢?有點急哈
老師,你好,我們公司準備給員工發(fā)一些獎金,個稅正常繳納,但是又不想讓獎金核入到社保基數里,應該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經營性資金150萬元,以股金形式用于某農村旅游項目建設,該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票
老師,如果折舊已經提完電腦可以做清理吧?固定資產這塊是我的弱點,應該怎樣去做判斷呢?
你好1; 是的; 你 如果變賣或者處置了 就可以? 做清理的??
還有老師,現在的電腦都價值不高,可以做為辦公用品做管理費用嗎?可以不入固定資產賬嗎?
你好 ;? 可以的; 可以直接計入 管理費用-辦公費;? ?