你好,這個(gè)是錯(cuò)誤的?

三、判斷題(對(duì)的打V,錯(cuò)的打x,每小題1分,共10分)1某市政府為了支持小規(guī)模納稅人的發(fā)展,規(guī)定小規(guī)模納稅人如果取得了增值稅專用發(fā)票,可以按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
三、判斷題(對(duì)的打V,錯(cuò)的打x,每小題1分,共10分)4.小規(guī)模納稅人銷售貨物和提供應(yīng)稅勞務(wù)或-般納稅人銷售特定貨物,應(yīng)采用簡易計(jì)算方法計(jì)征增值。(
三、判斷題(對(duì)的打V,錯(cuò)的打x,每小題1分,共10分)7.委托方將收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,必須按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)不得扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。
四.計(jì)算題共4小題,每小題10分,滿分40分。1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅8500元,另收價(jià)外費(fèi)1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計(jì)算該公司3月的銷項(xiàng)增值稅額。
2.某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:一是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并且其他相關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。請(qǐng)從稅負(fù),稅收凈利潤和現(xiàn)金凈流量三個(gè)方面做出判斷選擇。
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

