二、月末結(jié)轉(zhuǎn) 1、月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,即:余額在貸方(銷項稅額-進(jìn)項稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),則: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 2、月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、月末,增值稅經(jīng)計算為期末留抵稅額的(余額在借方),暫權(quán)時就不用繳稅了,也無需進(jìn)行會計處理,待以后實現(xiàn)銷項稅額大于留抵?jǐn)?shù)時(也就是以后月份)再納稅.
8月進(jìn)項稅有留抵,9月又有新進(jìn)項,銷項一進(jìn)項抵扣后還余得有, 怎么做分錄,
請問一般納稅人企業(yè),有進(jìn)項有銷項,如果進(jìn)項大于銷項,或者銷項大于進(jìn)項,會計分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
進(jìn)項>銷項時 進(jìn)項被抵扣后怎么做分錄
老師,銷項進(jìn)項怎么做分錄抵扣
有銷項后,抵扣的進(jìn)項怎么做分錄?
開模費稅收分類編碼是什么呢
請教報關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?