您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
8月進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,9月又有新進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)抵扣后還余得有, 怎么做分錄,
2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬,進(jìn)項(xiàng)留抵10萬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬,3月我銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)3萬,應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項(xiàng)是10萬進(jìn)項(xiàng)是2萬,應(yīng)納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng),那我稅負(fù)怎么計(jì)算
一般納稅人,請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵,7月份開發(fā)票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)0還有留抵?怎么做分錄呀?
上個(gè)月做的是分錄,借:銷項(xiàng)100貸:進(jìn)項(xiàng)100,留抵20的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要繳納稅費(fèi),這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
老師好~一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵,再加上這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)后,還是有留抵,怎么做分錄呢
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么做分錄
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)計(jì)提時(shí)怎么做分錄,交納時(shí)怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票聯(lián)已做賬,但抵扣聯(lián)末做帳,怎么做分錄
抵扣聯(lián)末勾選認(rèn)證,
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄同上
您好,都是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的期末余額,做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。最后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額是零
您好,繳納上期增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅