通過以前年度盈余調整科目調賬
行政事業(yè)單位收到用于工程的專項資金計入其他應付,付工程款時大部分直接走了往來,沒有體現(xiàn)在建工程,現(xiàn)在轉固與決算數(shù)字相差甚遠,怎么處理
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經費都是代收代付的,以前會計把收到的代收代付款記在貸方應付賬款科目,但是支出時又借記管理費用了,沒有沖減應付賬款,現(xiàn)在審計支出我們收到上級單位未做收入處理,存在稅務風險,那我現(xiàn)在該如何調整,我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應付賬款余額
事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉到往來,借管理費用工會經費1000,貸其他應付款工會經費1000。下半年調減財政撥款收入工會經費200元,那么現(xiàn)在應付款的工會經費怎么做賬才能減下200元
去年財政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來了,要重新上繳給財政。。那么就要沖減財撥收入了。財政說:預算會計相應調減支出,財務會計沖減以前年度盈余調整。。請問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來放在了其他應付款財政局那邊。。
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當時入賬為:借:其他應付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調整沖減分錄呢?
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機動摩托車的
老師您好,一員工補交一個月社保,個人部分8月份工資扣兩個月,那么個稅申報時,社保金額也是按照2個月的金額填寫嗎?
老師,資產負債表未分配利潤年初和年末的差與利潤表中累計凈利潤相差了所得稅匯算清繳補繳的稅款,需要調整嗎?
幾個項目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報的是稅款所屬期8月的個稅嗎
個體戶剛申請的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請問年薪25萬和年薪20萬的個稅要繳納多少
個人股東股權轉讓,注冊100萬,A實繳40萬,占股40%,其他股東未實繳,轉讓時所有者權益60萬,轉讓價格60萬,個人所得稅A自行承擔。請問賬務處理?
您好~想咨詢下:這里境內的2/3,境內是指境內實際費用【境內自行研發(fā)費用+委托境內機構】 還是指加計口徑【境內自行研發(fā)費用+委托境內機構*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機構研發(fā):實際發(fā)生額×80%且≤境內2/3
老師,稅申報了 忘記繳稅 產生滯納金了咋辦