同學(xué)你好 直接沖減去年的分錄就可以
我是行政單位的,前兩年的防洪保安資金掛了其他應(yīng)收款,但未向員工扣回。今年審計(jì)出來(lái),要單位向員工扣回并上繳審計(jì)局?,F(xiàn)在部分員工已從工資扣回,另一部分已退現(xiàn)金,然后單位全部用現(xiàn)金繳至財(cái)政專戶了。這個(gè)扣回、退回和上繳應(yīng)該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?
上繳應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費(fèi),之后向教育廳申請(qǐng)了撤銷,但是教育廳是全額返還了回來(lái),返還做賬時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把多繳的那筆,貸方記應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)沖回,那么請(qǐng)問(wèn)在預(yù)算會(huì)計(jì)里,這筆多繳的應(yīng)放到哪個(gè)科目呢?是不是說(shuō),預(yù)算會(huì)計(jì)我先按總返還的那筆錢(qián)(包括多上繳的)確認(rèn)收入,然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入,收支相抵這樣嗎?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財(cái)政局賬戶,個(gè)人部分退回員工個(gè)人賬戶,先是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸: 累計(jì)盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個(gè)人部分);預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時(shí)就反向做分錄就可以了吧?或者只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來(lái)了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說(shuō):預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來(lái)放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買(mǎi)的鹽汽水給車間工人喝的,計(jì)入什么科目
汽修廠的庫(kù)存出庫(kù)價(jià)格是按入庫(kù)的價(jià)格嗎
咨詢下 重分類調(diào)整 這類憑證 一般要做到賬里面嗎?
老師 商品銷售訂單可以做為收入憑證嗎
供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的票是水果大類,我們開(kāi)給客戶是詳細(xì)的名稱蘋(píng)果,香蕉這些。做賬怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師好,我司給別的公司對(duì)公匯款,但是沒(méi)有及時(shí)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在公司注銷了,他說(shuō)讓他別的公司給開(kāi)具這個(gè)金額發(fā)票可以嗎
六月補(bǔ)1-5,月的保險(xiǎn)做內(nèi)帳是記在六月嗎?
應(yīng)該不可以這樣處理的,得涉及以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你怎么會(huì)有以前年度損益調(diào)整科目呢
有啊,我們是事業(yè)單位來(lái)的。。
以前年度盈余調(diào)整應(yīng)該用這個(gè)
是的,那怎么做分錄
同學(xué)你好 借以前年度盈余調(diào)整 貸銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)呢
我現(xiàn)在已經(jīng)掛在往來(lái)了哦
借借以前年度盈余調(diào)整 貸其他應(yīng)付款