您好 請(qǐng)問(wèn)5月份的什么數(shù)據(jù)是上萬(wàn)的
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
老師,因?yàn)閾Q電腦,我去稅務(wù)大廳到了4月份的數(shù)據(jù)來(lái),5月份按照4月份的列導(dǎo)進(jìn)去,但5月的數(shù)據(jù)是上萬(wàn)的,怎么辦
老師你好,我是一般納稅人,那如果我應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)增值稅和未交數(shù)據(jù),因?yàn)槿ツ甑难劢峭频浇衲甓歼€沒有去交,但是我3月份數(shù)據(jù)對(duì)了4月份的數(shù)據(jù)就對(duì)不上了,是不是因?yàn)殓R像的原因引起
老師你好,我這個(gè)月注銷了,那我1月份的數(shù)據(jù)也交了增值稅,但是數(shù)據(jù)沒出來(lái),我能不能按照12月的數(shù)據(jù)照抄上去利潤(rùn)表和資產(chǎn)表?
老師,個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得,,如果匯算時(shí),以前的月份我沒有數(shù)據(jù)怎么辦,可以到稅務(wù)大廳烤以前的數(shù)據(jù)嗎?換過(guò)電腦,以前是別人申報(bào)的
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?