借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
老師,六稅兩費(fèi)政策,財(cái)政局退給我們前幾個(gè)月多繳納的,這個(gè)賬務(wù)怎么做。我們平時(shí)做印花稅都是先計(jì)提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費(fèi)減免,之前多交的是先抵后退。我這個(gè)月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費(fèi)減免那個(gè)。我之前的賬務(wù)處理,是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
#提問(wèn)#老師,這個(gè)有六稅兩費(fèi)減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個(gè)科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補(bǔ)申報(bào)嗎?
公司報(bào)銷可以自行擬定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),還是說(shuō)要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來(lái)呢
老師,勞務(wù)報(bào)酬比如上個(gè)月是4000,這個(gè)月是6000。上個(gè)月繳了640。那這個(gè)是累計(jì)4000+6000來(lái)算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報(bào),是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會(huì)計(jì)繼續(xù)教育注冊(cè)賬號(hào)時(shí)有一個(gè)學(xué)校的畢業(yè)時(shí)間怎么填 我是報(bào)考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個(gè)時(shí)間可以填成明年嗎
盤(pán)錦分公司2020年成立,沈陽(yáng)總公司2015年成立,2020年成立盤(pán)錦分公司的時(shí)候所得稅報(bào)表是和沈陽(yáng)總公司一起申報(bào)的,盤(pán)錦分公司有固定資產(chǎn)200萬(wàn),直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報(bào)表拆開(kāi),不進(jìn)行一起申報(bào),還需要調(diào)整2025年之前的報(bào)表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費(fèi)用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來(lái)了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說(shuō)這個(gè)小金額的不用管
老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報(bào)了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款???
舉個(gè)例子,計(jì)提的話我是計(jì)提100,實(shí)際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計(jì)提?
貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。那這樣的話計(jì)提的附加稅不更多了嗎
同學(xué)你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
不明白你說(shuō)的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實(shí)際交了50。怎么做計(jì)提分錄?怎么做繳納分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款
那之前退回來(lái)一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時(shí)候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計(jì)提的分錄是:借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。抵欠的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,貸其他應(yīng)收。這樣做可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
為什么要放到其他應(yīng)收里呢?這個(gè)應(yīng)收到時(shí)候不還得交稅的嘛?
同學(xué)你好 因?yàn)槭菓?yīng)該退而沒(méi)退的
你還當(dāng)老師呢?我一個(gè)職場(chǎng)小白都覺(jué)得你說(shuō)錯(cuò)了。我記得政府減免的這一塊放在營(yíng)業(yè)外收入。
同學(xué)你好 這個(gè)六稅兩費(fèi)減免的其實(shí)不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個(gè)增值稅直接不用做
那我就問(wèn)你。這個(gè)月我計(jì)提了50塊錢的附加稅。繳納的時(shí)候是之前六稅兩費(fèi)政策退回來(lái)的稅,也就是抵欠了50。沒(méi)從公戶扣款。我應(yīng)該怎么做分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸其他應(yīng)收款
計(jì)提就是借其他應(yīng)收貸應(yīng)交稅費(fèi)是吧
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該是先沖減之前應(yīng)退的 借其他應(yīng)收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加 是這樣做的哈