你好,你看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在借方有余額。
老師,請(qǐng)問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對(duì)方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么調(diào)整?謝謝
老師你好,我們公司年前在外單位有進(jìn)行貨物加工的進(jìn)項(xiàng)貨物,年后是我們自己加工的,之前是代賬公司做的賬,一直有加工銷售沒有加工進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在加工成本是負(fù)數(shù),并且余額表沒有數(shù)量只有金額(憑證附的成本表跟科目余額表有差額30萬),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我們公司中途新建帳套,之前掛的帳有點(diǎn)亂,我可以在期初錄余額的時(shí)候調(diào)整嗎,比如預(yù)收預(yù)付都調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付,期初余額相當(dāng)于是一個(gè)新的數(shù)字。還是只能按部就班的都按上期末的數(shù)字錄進(jìn)去,在帳里調(diào)整
老師你好,我接收一個(gè)新公司,在錄期初余額的時(shí)候,有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個(gè)數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
老師請(qǐng)問下,我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅,可以報(bào)表上期初代放有余額,而且還是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤(rùn)表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤(rùn),資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
是在貸負(fù)數(shù)
你好,那就是借方余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
看一下轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎?
對(duì)了,謝謝
車輛購置稅呢?也是沒有余額的,報(bào)表上面貸方有余額負(fù)數(shù)
購置稅應(yīng)該做到固定資產(chǎn)里面借固定資產(chǎn)貸,銀行存款和你的車一塊兒做。
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi),車輛購置稅里面有余額,怎么調(diào)呢?
好,當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?
就是不知道啊,這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的
現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額?
貸方余額負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、購置稅。
老師調(diào)整了這里是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)啊
你好,所得稅費(fèi)用不需要管的,不需要集體。
沒有繳納的不用做。
期初所得稅費(fèi)用貸方有余額,我把他調(diào)整了,這樣調(diào)的對(duì)不對(duì)
你好,這個(gè)是調(diào)整幾月份的。
調(diào)在4月的
可以的,可以這么做的。
那利潤(rùn)表里面是負(fù)數(shù),有沒有問題啊
沒有問題的,可以。如果你之前沒有繳納,也沒有給你退回的,你先不用做這個(gè)分錄刪除就可以的。