您好,這個是什么錢?借款嗎?還是待付款?
老師您好銷戶方乙單位帳我會做 借 銀行存款一甲單位 貸 銀行存款一乙單位 甲單位咋做帳啊 借 銀行存款一 貸 收入 這么做對嗎 謝謝
老師,單位收到了一筆款項,是專款專用的,我借方記銀行,貸方怎么做?
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
你好老師,我們單位電費是兩家承擔(dān),每月電費交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
老師你好,我單位收到外單位錢,用來支付保安費。借方,銀行存款,貸方怎么記
老師,環(huán)境保護稅申報,排放量是0.939噸,我在電子稅務(wù)的報表里,排放量這么填對嗎
@董老師,有實務(wù)需要請教的
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了?。?/p>
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認(rèn)勞動關(guān)系實則不簽任何合同,就是因為這樣方便,
我們公司回購自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會計處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
我們單位的保安,工資由單位轉(zhuǎn)給保安公司。有一個人委派到其他單位,這家單位每個月把錢轉(zhuǎn)給我們,我們再統(tǒng)一轉(zhuǎn)給保安公司。
。你們派出去的人員收到的錢要確認(rèn)收入。 支出的工資計入成本。
老師,為什么要確認(rèn)收入,其他應(yīng)付款不行嗎
您好,業(yè)務(wù)你們公司派人給對方提供服務(wù)了,
您好,業(yè)務(wù)你們公司派人給對方提供服務(wù)了,
老師,我們是物業(yè)公司,沒有保安服務(wù)的業(yè)務(wù),也要確認(rèn)收入嗎。
您好,可以,您發(fā)生了這筆業(yè)務(wù)就需要確認(rèn)收入。
老師是不是我收到保安費3000記主營業(yè)務(wù)收入,后面支付記主營業(yè)務(wù)成本3000,借貸平了。
如果您是小規(guī)模開普票,這樣處理是對的。
老師,我們是小規(guī)模。我們沒開發(fā)票啊。是不是按無票收入
是的,沒開票就按無票收入。