你好是的需要提前備案的
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪膺M(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
發(fā)票驗(yàn)真?zhèn)卧诤隙悇?wù)服務(wù)上面能查到,在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)查不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,這是什么原因?這種通用定額發(fā)票跟普通發(fā)票有什么區(qū)別,查驗(yàn)的時(shí)候只顯示對(duì)方的信息,不顯示我們公司信息,但實(shí)際給過來的紙質(zhì)發(fā)票是顯示我們公司的名稱跟納稅識(shí)別號(hào)的,有沒有可能一張發(fā)票開給了多個(gè)公司?
外國客戶使用公司研發(fā)的平臺(tái)在外國開展業(yè)務(wù),付平臺(tái)使用費(fèi),但是對(duì)方可能把業(yè)務(wù)開展獲得的東西賣回我國,這種情況,我們需要對(duì)于收到的使用費(fèi)申報(bào)增值稅嗎
我們給客戶提供平臺(tái)使用服務(wù),對(duì)方必須通過我們平臺(tái)才能開展業(yè)務(wù),這個(gè)開發(fā)票,之前開的信息技術(shù)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開不了,開信息系統(tǒng)服務(wù)發(fā)票還是軟件開發(fā)服務(wù)發(fā)票還是其他軟件服務(wù)發(fā)票還是信息系統(tǒng)增值服務(wù)
老師好,社?;鶖?shù)的最低基數(shù)是不是按當(dāng)?shù)卦鹿べY平均收入的60%算出來的,最高基數(shù)是收入的300%
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用,應(yīng)該怎么入賬?
聽說CPA財(cái)管考的很靈活,請(qǐng)問學(xué)會(huì)教材里的跟老師課上講的,能考過嗎?
老師,這個(gè)公積金怎么提取呢
把我個(gè)人的汽車過戶到另外一個(gè)人的名下,這樣子是不需要交稅的,對(duì)嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問公司注冊(cè)地與經(jīng)營地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
這種情況就進(jìn)行出口退免稅備案就可以,是吧,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,這個(gè)不用填吧
我們這個(gè)是屬于零稅率,所以就不需要填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
是這樣的不
需要備案,是跨境的
在哪個(gè)模塊兒備案
跨境應(yīng)稅行為免征增值報(bào)告不需要填對(duì)嗎
你需要去大廳帶著合同
線上不能夠進(jìn)行備案嗎,線上在哪個(gè)模塊進(jìn)行備案
提供線上服務(wù),沒有簽訂合同
不可以,必須有合同,我們是線下