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專管員通知要把進(jìn)項(xiàng)留抵做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,憑證如何做呢?

2022-06-04 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-04 17:06

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 17:09

沒有產(chǎn)生銀行交易,就是之前有上期留底稅額

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齊紅老師 解答 2022-06-04 17:11

那不用做分錄,你們收到留抵退稅的票才是上面的分錄

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 17:23

哦,那增值稅報(bào)表和憑證就對不上啦,也沒收到留抵退稅的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-04 17:27

不會(huì)的同學(xué)有留底就在應(yīng)交增值稅借方

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 18:12

現(xiàn)在是在貸方是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:19

貸方負(fù)數(shù)不就是借方正數(shù),同學(xué)

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-04
同學(xué), 收到留抵退稅賬務(wù)處理 申報(bào)表填寫:納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期,以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個(gè)時(shí)點(diǎn):一是收到準(zhǔn)予退稅文書當(dāng)期;二是辦理申報(bào)時(shí),即次月申報(bào)期申報(bào)時(shí)。 兩項(xiàng)處理:一是沖減期末留抵稅額,即賬務(wù)處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務(wù)處理方式, 其一: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-11
您好同學(xué),借銀行存款 貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-03-31
你好;這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是好久的 業(yè)務(wù); 你之前分錄怎么掛的我看看怎么轉(zhuǎn)出? ?
2022-02-15
你好,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎? 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-02-18
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