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公司買的月餅,用于招待客戶了,開的專票,進項抵扣了,做進項轉(zhuǎn)出的時候,憑證應(yīng)該如何處理?

2023-09-23 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-23 17:40

你好,學(xué)員 進項稅額轉(zhuǎn)出 借管理費用招待費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6081 追問 2023-09-23 17:41

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-23 17:47

不客氣,祝周末愉快

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你好,學(xué)員 進項稅額轉(zhuǎn)出 借管理費用招待費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-09-23
你好,是 如果你送給個人的涉及到代扣代繳。
2022-11-25
你好,這個你可以直接選不抵扣。
2025-04-01
您好,用于招待取得的專票不得抵扣進項 轉(zhuǎn)出分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-24
嗯嗯,下月轉(zhuǎn)出就是了
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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