借庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn) 貸預(yù)收賬款1000 這個(gè)充值對(duì)嗎?這個(gè)充值是不是1萬(wàn)。
分配本月直付的職工賬29000元,其 結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的收入與發(fā)生的數(shù)用,其中、主營(yíng)業(yè) 相似,結(jié)構(gòu) 務(wù)收入60000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元、銷售費(fèi)用10000 元,管理費(fèi)用8000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1500元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
問(wèn)會(huì)員卡中設(shè)制個(gè)虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉(zhuǎn)贈(zèng)送給會(huì)員消費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會(huì)員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---鉆石會(huì)員充值 50000元 虛擬充值轉(zhuǎn)贈(zèng)送會(huì)員充值卡 借:預(yù)收賬款---鉆石會(huì)員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 會(huì)員充值卡收到轉(zhuǎn)贈(zèng)充值消費(fèi) 借:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000元 借:銷售費(fèi)用:50000元 貸:借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會(huì)員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉(zhuǎn)贈(zèng)送會(huì)員充值卡 借:銷售費(fèi)用--促銷費(fèi) 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 會(huì)員充值卡收到轉(zhuǎn)贈(zèng)充值消費(fèi) 借:預(yù)收賬款--
六月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會(huì)員充值1000元,會(huì)員刷卡充值消費(fèi)600元,優(yōu)惠劵消費(fèi)128元,銷售成本8000元,收入會(huì)計(jì)分錄和成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫
六月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會(huì)員充值1000元,會(huì)員刷卡充值消費(fèi)600元,優(yōu)惠劵消費(fèi)128元,銷售成本8000元,收入會(huì)計(jì)分錄和成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫
6月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會(huì)員充值1000元,會(huì)員刷卡充值消費(fèi)600元,優(yōu)惠劵消費(fèi)128元,銷售成本8000元,問(wèn)收入分錄和成本分錄怎么寫(寫一下具體數(shù)額)
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
提上寫的是1000,應(yīng)該是10000是嗎
應(yīng)該是1萬(wàn) 借銀行存款貸,預(yù)收賬款1萬(wàn) 然后充值消費(fèi)借預(yù)收賬款600 銷售費(fèi)用128 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)銷售成本應(yīng)該也不對(duì)