您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題目不齊全吧

假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購(gòu)貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元.
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購(gòu)150萬(wàn)元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬(wàn)元;將成本為58萬(wàn)元的一批外購(gòu)商品對(duì)外投資,同類貨物市場(chǎng)售價(jià)為65萬(wàn)元;已知上述售價(jià)均為不含稅售價(jià),適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購(gòu)貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購(gòu)貨成本
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購(gòu)貸成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!

