您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購150萬元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬元;將成本為58萬元的一批外購商品對外投資,同類貨物市場售價為65萬元;已知上述售價均為不含稅售價,適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
假設(shè)有一個商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購貨成本
假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貸成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額
假設(shè)某商場(一般納稅人)2020 年6月份銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅銷售收入 280萬元,銷售農(nóng)藥取得含稅銷售入 33.9 萬元,銷售各種家電取得不含稅銷售收入 260 萬元,銷售日用小百貨取得含稅銷售收入 351 萬元。本商場購買用于銷售的貨物共支付含稅價款 936 萬元(所有貨物的稅率均為 13%),貨物已驗(yàn)收入庫,商場將其學(xué)中一批床單發(fā)給職工作福利,不含增值稅的貨款 10 萬元。請計算本月該商場應(yīng)繳納的增值稅。
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點(diǎn),只能開6個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


你好,同學(xué)。 一般納稅 人情況 下 10000*13% 小規(guī)模納稅 人情況下 50000*3% 相對,前者更節(jié)稅的