您好 電分配率15187.5/(13000%2B3867%2B1883)=0.81 水分配率10450/(2000%2B290%2B210)=4.18 借:制造費用 2000*4.18%2B13000*0.81=18890 借:管理費用 290*4.18%2B3867*0.81=4344.47 借:銷售費用 210*4.18%2B1883*0.81=2403.03 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 940.5%2B1974.38=2914.88 貸:銀行存款? 18890%2B4344.47%2B2403.03%2B2914.88=28552.38

17.15日,鑄造車間生產(chǎn)領用油漆70千克,單價45元。25KW電機殼耗用30千克,40kW電機殼耗用40千克。18,17日,廠長劉明德報銷5月份手機費217.50元,現(xiàn)金付訖。19.20日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票1506.38元,支付萬山市自來水公司2017年10月21日水費及進項稅額。其中,鑄適車間負擔水費890元,廠部負擔水費492元。20.21日,按規(guī)定程序,將盈余公積60000元轉(zhuǎn)增資本。21.24日,向萬山市西南電機廠售出商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票內(nèi)列:25KW電機殼1000臺,單價171元,價款171000元,稅額22230元。當即收到轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。22.26日,經(jīng)批準,轉(zhuǎn)銷前欠萬山市廢品公司貸款。23.27日,簽發(fā)轉(zhuǎn)支票3051元,支付市南供電局電費及進項稅額。其中,鑄造車間負擔電費2300元,廠部負擔電費400元。
27日,收到長沙市自來水公司增值稅專用發(fā)票,注明水費10450.00元,增值就940.50元。收到長沙市城南供電公司增值稅專用發(fā)票,電費15187.50元,增值稅1974.38元,款項均已轉(zhuǎn)賬支付。本月生產(chǎn)車間耗水2000噸,耗電13000千瓦;行政部門耗水290噸,耗電3867千瓦;銷售部門耗水210噸,耗電1883千瓦。水電費按各部門實際耗用量分配。(6分)
收到長沙市自來水公司增值稅專用發(fā)票,注明水費10450.00元,增值就940.50元。收到長沙市城南供電公司增值稅專用發(fā)票,電費15187.50元,增值稅1974.38元,款項均已轉(zhuǎn)賬支付。本月生產(chǎn)車間耗水2000噸,耗電13000千瓦;行政部門耗水290噸,耗電3867千瓦;銷售部門耗水210噸,耗電1883千瓦。水電費按各部門實際耗用量分配。(6分)
27日,收到長沙市自來水公司增值稅專用發(fā)票,注明水費10450.00元,增值就940.50元。收到長沙市城南供電公司增值稅專用發(fā)票,電費15187.50元,增值稅1974.38元,款項均已轉(zhuǎn)賬支付。本月生產(chǎn)車間耗水2000噸,耗電13000千瓦;行政部門耗水290噸,耗電3867千瓦;銷售部門耗水210噸,耗電1883千瓦。水電費按各部門實際耗用量分配。(6分)這個分錄及金額怎么做
寫會計分錄:業(yè)務16.12月15日,生產(chǎn)車間管理一般耗用B材料75千克,單價20元,計1500元。業(yè)務17.12月15日,從銀行存款發(fā)放本月份工資300000元。業(yè)務18.12月16日,以銀行存款12000支付明年財產(chǎn)保險費。業(yè)務19.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的電力公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付電費5000元,增值稅進項稅額650元。其中,車間耗用3800元,行政管理部門耗用1200元。業(yè)務20.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的自來水公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付水費3000,增值稅進項稅額390元。其中,車間耗用2600元,行政管理部門耗用400元。
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細
老師你好,比如一個業(yè)務員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時來拿貨賣,請問老師業(yè)務員提成也就是業(yè)務費分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請問老師,公司要注銷,但是賬上有個5年前30萬找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應該怎么做呢?麻煩老師給整理一個完整的分錄