借庫存商品2萬貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019年7月份開的發(fā)票金額十多萬,做在應(yīng)收賬款里,后來因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤在2019年12月重開了發(fā)票,12月也收了款。原會(huì)計(jì)把收入做在庫存現(xiàn)金里。原發(fā)票在2020年1月沖紅。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款在貸方十多萬。我該怎么做分錄把它做平呢
老師您好!庫存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;11月3號(hào)實(shí)際盤點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,1月3號(hào)實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對(duì)是之前的年度累積的錯(cuò)誤
老師,原材料賬面庫存與實(shí)際庫存量存在0.06404噸的誤差,造成這個(gè)的原因呢有可能是因?yàn)樾?shù)位數(shù)保留不一致的原因?qū)е碌?,這個(gè)我要怎么調(diào)賬呢?我是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?是做內(nèi)賬的
21年的庫存實(shí)際是7萬多,做賬因?yàn)閿?shù)據(jù)搞錯(cuò)的原因,導(dǎo)致庫存錯(cuò)誤,只有5萬多,22年要怎么做分錄,這個(gè)差額
21年的實(shí)際庫存是7萬,數(shù)據(jù)處理的時(shí)候自己失誤導(dǎo)致核算少了2萬的金額,這個(gè)差額在22年做賬的時(shí)候怎么做分錄啊
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
老師請(qǐng)問 住房租金 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 如果是和朋友合租 那是各自抵 1500 還是 兩人平攤1500/月 。坐標(biāo)深圳
內(nèi)資個(gè)人是自然人獨(dú)資嗎?
研發(fā)加計(jì)扣除包含租用的廠房做的隔斷費(fèi)用嗎(長期待攤費(fèi)用計(jì)入)
外購的商品 做為福利發(fā)放的不應(yīng)該是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
庫存應(yīng)該不涉及到管理費(fèi)用吧
盤盈的賬務(wù)處理 1. 批準(zhǔn)前 盤盈存貸 借:原材料(或庫存商品) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤盈固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2. 批準(zhǔn)后 盤盈存貨的處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
但這個(gè)不屬于盤盈吧,原本就是有7萬的金額,因?yàn)槭д`導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少了2萬
你好 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個(gè)少做了嗎? 如果是的話,借庫存商品2萬,貸應(yīng)付賬款2萬