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21年的庫存實際是7萬多,做賬因為數(shù)據(jù)搞錯的原因,導(dǎo)致庫存錯誤,只有5萬多,22年要怎么做分錄,這個差額

2022-06-01 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 08:15

借庫存商品2萬貸待處理財產(chǎn)損溢 借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶5960 追問 2022-06-01 08:21

庫存應(yīng)該不涉及到管理費用吧

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:28

盤盈的賬務(wù)處理 1. 批準(zhǔn)前 盤盈存貸 借:原材料(或庫存商品) 貸:待處理財產(chǎn)損溢 盤盈固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 待處理財產(chǎn)損溢 2. 批準(zhǔn)后 盤盈存貨的處理 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用

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快賬用戶5960 追問 2022-06-01 08:30

但這個不屬于盤盈吧,原本就是有7萬的金額,因為失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤,少了2萬

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:34

你好 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個少做了嗎? 如果是的話,借庫存商品2萬,貸應(yīng)付賬款2萬

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借庫存商品2萬貸待處理財產(chǎn)損溢 借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負(fù)數(shù)
2022-06-01
您好!這個差額你計入到什么科目了?是多計入了成本嗎
2022-06-01
同學(xué):您好。按原材料盤虧記入管理費用。
2022-02-24
你好,你在紅沖的借庫存商品,貸待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益,貸利潤分配,未分配利潤。
2024-02-23
沒明白,原來會計的分錄是怎樣的?
2021-10-30
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