同學(xué)你好 你們是受托研發(fā)的嗎

老師,就是按照多個項目進行計提的,但是這個項目并沒有計提,我就不知道怎么弄了。稅務(wù)局那邊說我這個給人家開發(fā)的成本就不能記到研發(fā)支出員工工資加計扣除當(dāng)中,
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
@郭老師 老師 我們實際沒有研發(fā)項目 可是三季度申報所得稅的時候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費用可做100%加計扣除,我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報工資的員工當(dāng)中選的6個人計算的 這個金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因為我們成功申請了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個100%加計扣除
老師,是這樣的,我們企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除政策,只有一個項目,絕大多數(shù)費用我都計入到了研發(fā)支出-資本化,少部分歸集到研發(fā)支出-費用化支出,現(xiàn)在稅務(wù)局要求出自查報告,有一個空是“不得加計扣除金額,那是不是對應(yīng)的就是本年資本化金額呢
增值稅專用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專票有什么作用?
來料加工和進料加工有什么區(qū)別?
來料加工和進料加工有什么區(qū)別
老師!單位車輛保險費中途退保險費,怎么做分錄?
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
會計工作中,為了給銀行走賬走流水,總公司用他們的現(xiàn)金幫忙過了下戶,會計意思是這筆款就不用記賬了,因為馬上就導(dǎo)出去了,可以不做分錄嗎
老師,實發(fā)工資是5000,社保繳費是4359,工資要怎么造
一般納稅人,做的是跨境,增值稅上是算出口貨物吧?出口貨物稅率是0%,那就是增值稅不用交,所得稅是要交的吧?小規(guī)模開的普票可以做為所得稅的成本嗎?
這個車輛購置稅怎么計算,文中第7,也是最后一題
進項稅的抵扣的會計分錄,各種稅的會計分錄和計提
我們開發(fā)出來的,之后收取的授權(quán)費,老師我是剛剛問您研發(fā)計入到主營業(yè)務(wù)收入的那個
是你們的所有權(quán)就可以加計扣除
那把產(chǎn)生的授權(quán)費計入到主營業(yè)務(wù)收入也是可以的嘛
同學(xué)你好 是你們的收入就可以