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老師,我司上年度工資計提多了,本年度應(yīng)該如何調(diào)整?

2022-05-31 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 09:14

你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:14

做了這個分錄之后,匯算清繳需要調(diào)整的。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 09:14

不用通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:16

好,你是企業(yè)會計準則做賬嗎?

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 09:29

是啊,要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:30

借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 09:34

我是紅沖的

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:35

你好,上面的分錄也是紅沖的,如果是計提的話,建議以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個是集體的應(yīng)付職工薪酬,工資在借方不就是減少嗎?

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 09:37

是計提的

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:38

你好,你計提多了,你不應(yīng)該紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 09:38

沖的分錄當年的世界應(yīng)付職工薪酬,工資貸,管理費用,工資。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 10:47

老師,麻煩看下對不對

老師,麻煩看下對不對
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齊紅老師 解答 2022-05-31 10:48

好對的是的是這么做的。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 10:49

我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,這樣調(diào)會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-31 10:50

你好,有影響的,匯算清交多抵扣了。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 10:52

那要怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-05-31 10:56

你好,還能修改匯算清交嗎?

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 10:59

修改不了了,審計已經(jīng)出了報告了

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齊紅老師 解答 2022-05-31 11:01

那審計沒有給你們發(fā)現(xiàn)嗎 那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費用。

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齊紅老師 解答 2022-05-31 11:01

最后一個分錄刪除就可以的。

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 11:02

審計沒說呢

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 11:03

你說哪個憑證以前年度損益調(diào)整成管理費

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快賬用戶4677 追問 2022-05-31 11:04

你的意思是不沖以前年度,直接沖本年的嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-31 11:07

第一個和第二個的分錄借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù),第一個分錄和第二個分錄的合計金額填寫這個。

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你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
2022-05-31
你好 多計提 的紅沖處理??
2022-03-08
你好,這個你做紅字憑證沖減。 要看你之前計提的時候是怎么做的憑證。
2025-02-21
您好 。借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸應(yīng)交稅費負數(shù)。
2022-01-18
你好 沖掉做結(jié)轉(zhuǎn)的成本就你可以了。
2020-01-12
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