您好!通過差錯(cuò)更正來處理,通過以前年度損益調(diào)整科目來核算,如果稅小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就總利潤分配-未分配利潤來核算
老師,如果上年度結(jié)轉(zhuǎn)多銷售成本了,今年一月份應(yīng)該如何調(diào)整呀
老師,請(qǐng)問去年結(jié)轉(zhuǎn)成本錄成了借主營業(yè)務(wù)收入貸庫存商品,現(xiàn)在年度匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
請(qǐng)問一下,上一年度的財(cái)政應(yīng)返還額度數(shù)據(jù)有誤,去上一年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了,本年度該如何調(diào)整呢?
需要把2022年結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,在本期調(diào)整出10萬,分錄是借 :庫存商品:10萬 貸:以前年度調(diào)整損益 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配-未分配利潤,2個(gè)分錄對(duì)不對(duì)分錄
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?