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上年度庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)少了,在本年度應(yīng)該如何調(diào)整

2023-06-07 23:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 23:53

您好!通過差錯(cuò)更正來處理,通過以前年度損益調(diào)整科目來核算,如果稅小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,就總利潤分配-未分配利潤來核算

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您好!通過差錯(cuò)更正來處理,通過以前年度損益調(diào)整科目來核算,如果稅小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,就總利潤分配-未分配利潤來核算
2023-06-07
您好,去年您是借的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,咱今年做的話就是借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-09-07
是的,就是那樣處理的
2023-02-01
你好,本年度的會計(jì)分錄: 借 累計(jì)盈余-以前年度 貸 財(cái)政應(yīng)返還額度
2022-12-01
這個(gè)的話 要調(diào)賬的哦 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 并且修改去年的報(bào)表
2020-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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