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(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報表的口徑:(1)計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額。(2)計算該商場3月份的銷項稅額。(3)計算該商場3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:

2022-05-31 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 09:45

你好,從的問題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項稅為9100%2B6000

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-31
你好,從的問題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項稅為9100%2B6000
2022-05-31
你好,同學(xué) 1計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額=800*50*0.13%2B100*600*0.13%2B9100%2B6000=28100 2計算該商場3月份的銷項稅額=(160000%2B20000%2B80*2400%2B175500)/1.13*0.13%2B15000/1.06*0.06=63835.78 3該商場3 月份的應(yīng)納增值稅稅額=63835.78-28100=35735.78
2022-05-30
你好! 業(yè)務(wù)1 銷項稅額(113000+22600)/1.13*13%=15600 業(yè)務(wù)2 銷項稅額80*2825/1.13*13%=26000 業(yè)務(wù)3 銷項稅額169500/1.13*13%=19500
2022-06-09
你好,學(xué)員,題目是亂碼的
2022-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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