你好,從的問題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項稅為9100%2B6000
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報表的口徑:(1)計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額。(2)計算該商場3月份的銷項稅額。(3)計算該商場3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報表的口徑:(1)計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額。(2)計算該商場3月份的銷項稅額。(3)計算該商場3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費22600元(與銷售貨物不能分開核算)。(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2825元。(3)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付:購進(jìn)冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元。當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場7月份可抵扣的進(jìn)項稅額(2)計算該商場7月份的銷項稅額(3)計算該商場7月份的應(yīng)繳納的增值稅稅額
4.某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費22600元(與銷售貨物不能分開核算)(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2825元每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元(3)當(dāng)月該商場其他商品含銷售額為169500元(4)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,贊已付購進(jìn)冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,還有40臺冰箱未向廠家付款(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并中報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場9月份可扣的進(jìn)項稅額(2)計算該商場9月份的項稅額(3)計算該商場9月份的應(yīng)納增值稅稅額,
2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計算該商場6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項稅額。(1)當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬元。(2)購進(jìn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為10萬元。(3)由于管理不善,上月購入的賬面價值為5萬元的衣服被盜。2.根據(jù)2.1和22例題來計算該商場2019年6月份應(yīng)納的增值稅額
超市發(fā)售購物卡,先給購卡單位開具不征稅預(yù)付卡發(fā)票,等顧客消費后,是不是還要再根據(jù)消費明細(xì)開具正式的銷售發(fā)票呢?
老師,行政事業(yè)單位收到不征稅預(yù)付卡發(fā)票,可以直接拿發(fā)票入賬嗎
8月的出入庫單,做賬可以做到九月嗎
老師,老板付出去兩筆錢,問可以開在一張發(fā)票上嘛
司機和裝卸工出去送貨的誤餐補助需要發(fā)票報銷嗎?還是直接并入工資?
老師我們單位有兩張進(jìn)項發(fā)票失聯(lián)了,稅務(wù)局要求做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報繳稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師早上好,請問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調(diào)整前的凈利潤嗎